图书介绍
内部会计控制与会计信息质量研究【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】
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- 唐予华,李明辉主编 著
- 出版社: 北京:中国财政经济出版社
- ISBN:7500570791
- 出版时间:2003
- 标注页数:272页
- 文件大小:20MB
- 文件页数:282页
- 主题词:企业-内部审计-研究;商用计算机-信息系统-研究;会计检查-研究
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图书目录
目录3
理 论 篇3
第一章内部会计控制基本理论3
第一节 内部会计控制的基本概念4
第二节 内部控制的若干理论分析10
第三节 内部控制与公司治理30
第二章我国的内部会计控制规范36
第一节 中美内部会计控制的一般比较37
第二节 《内部会计控制规范——基本规范》的评价39
第三章内部控制、公司治理与会计信息质量47
第一节 内部控制与会计信息质量48
第二节 公司治理与会计信息质量66
第四章内部会计控制与会计信息透明度76
第一节 会计信息透明度研究综述77
第二节 会计信息透明度的历史考察86
第三节 会计信息透明度的经济学分析97
第四节 会计信息透明度的评价标准及制约因素103
第五节 会计信息透明度的三个梯次109
第六节 我国会计信息透明度的现状及对策119
第五章内部控制评价及其信息披露136
第一节 内部控制评价137
第二节 内部控制信息披露151
实 践 篇173
第六章上市公司内部会计控制的问卷调查及分析173
第一节 内部会计控制、会计信息质量的问卷分析174
第二节 内部会计控制与会计信息质量关系的问卷分析178
第七章上市公司内部会计控制的访谈调查及思考185
第一节 上市公司内部会计控制现状的访谈调查186
第二节 上市公司内部会计控制的若干思考187
专 题 篇195
第八章企业集团的内部控制195
第一节 企业集团内部控制的基本原则和方法196
第二节 完善企业集团内部控制的措施202
第九章独立董事制度206
第一节 独立董事与财务报告质量207
第二节 独立董事作用辨析221
第十章审计委员会与监事会制度研究229
第一节 审计委员会与内部审计230
第二节 审计委员会与注册会计师审计234
第三节 监事会制度之比较与启示240
第十一章企业过程再造及企业信息化下的内部控制256
第一节 BPR在组织际企业过程的运用及其内部控制257
第二节 信息系统下的内部会计控制264
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