图书介绍

新编股份有限公司审计【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

新编股份有限公司审计
  • 吴清泉主编 著
  • 出版社: 北京:中国审计出版社
  • ISBN:7800646947
  • 出版时间:1998
  • 标注页数:263页
  • 文件大小:9MB
  • 文件页数:272页
  • 主题词:股份有限公司

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图书目录

第一章 总论1

第一节 股份有限公司概述1

第二节 股份有限公司审计的意义和作用5

第三节 股份有限公司审计的内容7

第四节 股份有限公司审计的依据和准则10

第五节 股份有限公司的审计监督机制12

第二章 股份有限公司审计的方法14

第一节 股份有限公司审计的基本方法14

第二节 内部控制制度与现代审计的关系18

第三节 股份有限公司内部控制制度的内容21

第四节 股份有限公司内部控制制度审计的方法28

第五节 股份有限公司内部控制制度的测试35

第六节 股份有限公司计算机辅助审计40

第三章 股份有限公司设立的审计43

第一节 股份有限公司申请设立的审计43

第二节 股权设置、股权结构及股权比例的审计49

第三节 股份有限公司资产评估规范性的审计56

第四章 股份有限公司资金筹集和运用的审计62

第一节 股金筹集规范性的审计62

第二节 股金到位情况和股份转让的审计68

第三节 筹集资金投向的审计71

第五章 股份有限公司资产和负债的审计75

第一节 货币资金与短期投资的审计75

第二节 应收及预付款的审计77

第三节 存货的审计79

第四节 长期投资与固定资产的审计81

第五节 无形资产和递延资产的审计85

第六节 负债的审计86

第六章 股份有限公司股东权益和损益的审计90

第一节 股份有限公司股东权益的审计90

第二节 股份有限公司损益的审计95

第三节 股份有限公司执行国家税收政策的审计97

第一节 国有资产保值增值的审计106

第七章 股份有限公司保值增值及经济效益、经济责任的审计106

第二节 股份有限公司经济效益审计112

第三节 股份有限公司任期经济责任审计117

第八章 股份有限公司审计文书和审计处理124

第一节 股份有限公司审计的审前文书124

第二节 股份有限公司审计工作底稿129

第三节 股份有限公司审计终结文书136

第四节 股份有限公司审计的处理、处罚142

第一节 股份有限公司年度会计报表审计概述144

第九章 股份有限公司年度会计报表的审计144

第二节 资产负债表各主要项目的审计147

第三节 损益表各主要项目的审计163

第四节 现金流量表的审计168

第五节 关联交易及合并报表审计168

第六节 应该关注的期后事项及审计报告173

第十章 股份有限公司的资产评估179

第一节 股份有限公司资产评估概述179

第二节 上市公司资产评估181

第三节 股份有限公司资产评估内容191

第十一章 股份有限公司内部审计206

第一节 股份有限公司内部审计概述206

第二节 股份有限公司内部审计的职能和作用208

第三节 股份有限公司内部审计的内容212

第十二章 内部控制制度审计在股份有限公司内部审计中的应用225

第一节 股份有限公司会计内部控制制度审计225

第二节 股份有限公司资产内部控制制度审计227

第三节 购销业务和成本内部控制制度的审计233

第四节 会计电算化内部控制制度的审计236

第十三章 股份有限公司审计案例241

第一节 股份有限公司设立和资金筹集、使用的审计案例244

第二节 股份有限公司执行国家财务会计制度及税收政策的审计案例248

第三节 国有企业改组为股份有限公司时国有资产折股参股情况的审计案例252

第四节 股份有限公司利润分配情况的审计案例253

第五节 股份有限公司经营业绩和国有资产保值增值情况的审计案例256

第六节 股份有限公司资产评估案例259

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