图书介绍

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企业内部控制审计研究 基于整合审计的视角
  • 吴寿元著 著
  • 出版社: 北京:中国财政经济出版社
  • ISBN:7509569566
  • 出版时间:2016
  • 标注页数:201页
  • 文件大小:22MB
  • 文件页数:217页
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图书目录

第1章 绪论1

1.1 选题背景及意义1

1.2 文献综述4

1.3 研究思路与研究方法13

1.4 研究内容与框架14

1.5 主要创新点17

1.6 本章小结19

第2章 内部控制审计的理论基础20

2.1 控制与内部控制20

2.2 审计及相关理论25

2.3 内部控制审计的定义、范围、责任和基准日28

2.4 内部控制审计的理论分析35

2.5 内部控制审计策略与整合审计41

2.6 本章小结46

第3章 内部控制审计的国际发展历程及经验47

3.1 内部控制的历史演进及国际动态47

3.2 内部控制与注册会计师审计57

3.3 内部控制审计在美国的现状64

3.4 日本对内部控制的实践与经验66

3.5 本章小结71

第4章 内部控制审计在我国的发展历程、现状及存在的问题73

4.1 我国注册会计师审计的产生和发展73

4.2 我国企业内部控制的发展历程及规范体系75

4.3 内部控制审计现状及问题分析80

4.4 本章小结103

第5章 整合视角的内部控制审计流程104

5.1 以风险为导向计划审计工作104

5.2 以控制测试为重点实施审计工作108

5.3 定量定性相结合评价控制缺陷119

5.4 内控审计结果对财务报表审计的影响124

5.5 本章小结125

第6章 整合视角的内部控制审计报告126

6.1 完成审计工作126

6.2 出具审计报告129

6.3 非财务报告内部控制重大缺陷描述131

6.4 整合审计报告及分析139

6.5 本章小结143

第7章 全面内部控制审计案例分析144

7.1 M有限公司概况144

7.2 整合审计计划146

7.3 开展内部控制审计工作149

7.4 完成审计工作,出具内控审计报告159

7.5 全面内部控制审计面临的挑战和未来发展方向167

7.6 本章小结170

第8章 研究结论、建议和展望172

8.1 主要结论172

8.2 完善内部控制审计的建议174

8.3 研究展望180

附录 关于企业内部控制审计的调查问卷181

参考文献187

后记199

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