图书介绍

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中国注册会计师独立审计准则 2002
  • 中国注册会计师协会编 著
  • 出版社: 北京:经济科学出版社
  • ISBN:7505830155
  • 出版时间:2002
  • 标注页数:410页
  • 文件大小:14MB
  • 文件页数:419页
  • 主题词:

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图书目录

中国注册会计师独立审计准则序言1

独立审计基本准则7

独立审计具体准则13

独立审计具体准则第1号——会计报表审计15

独立审计具体准则第2号——审计业务约定书18

独立审计具体准则第3号——审计计划21

独立审计具体准则第4号——审计抽样25

独立审计具体准则第5号——审计证据29

独立审计具体准则第6号——审计工作底稿32

独立审计具体准则第7号——审计报告36

独立审计具体准则第8号——错误与舞弊40

独立审计具体准则第9号——内部控制与审计风险43

独立审计具体准则第10号——审计重要性49

独立审计具体准则第11号——分析性复核52

独立审计具体准则第12号——利用专家的工作55

独立审计具体准则第13号——利用其他注册会计师的工作58

独立审计具体准则第14号——期初余额61

独立审计具体准则第15号——期后事项64

独立审计具体准则第16号——关联方及其交易67

独立审计具体准则第17号——持续经营71

独立审计具体准则第18号——违反法规行为75

独立审计具体准则第19号——与已审计会计报表一同披露的其他信息79

独立审计具体准则第20号——计算机信息系统环境下的审计82

独立审计具体准则第21号——了解被审计单位情况85

独立审计具体准则第22号——考虑内部审计工作88

独立审计具体准则第23号——管理当局声明91

独立审计具体准则第24号——与管理当局的沟通94

独立审计具体准则第25号——会计估计97

独立审计具体准则第26号——存货监盘100

独立审计具体准则第27号——函证104

独立审计实务公告109

独立审计实务公告第1号——验资(2001年1月21日修订)111

独立审计实务公告第2号——管理建议书115

独立审计实务公告第3号——小规模企业审计的特殊考虑118

独立审计实务公告第4号——盈利预测审核121

独立审计实务公告第5号——合并会计报表审计的特殊考虑125

独立审计实务公告第6号——特殊目的业务审计报告129

独立审计实务公告第7号——商业银行会计报表审计132

独立审计实务公告第8号——银行间函证程序141

独立审计实务公告第9号——对财务信息执行商定程序144

独立审计实务公告第10号——会计报表审阅147

执业规范指南151

中国注册会计师执业规范指南第1号——年度会计报表审计(试行)153

中国注册会计师执业规范指南第2号——审计工作底稿(试行)201

中国注册会计师执业规范指南第3号——验资(试行)(2001年6月26日修订)277

中国注册会计师执业规范指南第4号——小规模企业审计(试行)323

其他相关准则359

中国注册会计师职业道德基本准则361

中国注册会计师质量控制基本准则364

中国注册会计师职业后续教育基本准则367

相关文件371

中国注册会计师协会关于对验资机构执业规范有关问题的答复 1997年12月2日 会协字[1997] 294号373

中国注册会计师协会关于对活期储蓄存单能否作为验资凭据的答复1997年12月15日 会协字[1997] 310号375

财政部 中国人民银行关于做好企业的银行存款 借款及往来款项函证工作的通知1999年1月6日 财协字[1999]1号376

财政部关于明确注册会计师验资报告作用的通知1999年7月12日 财协字[1999]102号380

财政部关于印发《会计师事务所从事基本建设工程预算 结算 决算审核暂行办法》的通知1999年8月5日 财协字[1999]103号382

中国注册会计师协会关于印发《资产减值准备审计指导意见》的通知2000年1月27日 会协字[2000]29号389

财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知2001年7月2日 财会[2001]1035号392

财政部 国家工商行政管理总局关于进一步规范企业验资工作的通知2001年9月30日 财会[2001]1067号393

中国注册会计师协会关于印发《内部控制审核指导意见》的通知2002年2月9日 会协[2002]41号396

财政部 国家外汇管理局关于进一步加强外商投资企业验资工作及健全外资外汇登记制度的通知2002年3月13日 财会[2002]1017号405

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