图书介绍

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国有企业内部控制与风险预警机制研究
  • 朱锦余著 著
  • 出版社: 北京:社会科学文献出版社
  • ISBN:9787520116091
  • 出版时间:2018
  • 标注页数:222页
  • 文件大小:34MB
  • 文件页数:234页
  • 主题词:国有企业-企业内部管理-研究-中国;国有企业-风险管理-研究-中国

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图书目录

第一章 导论1

一 研究背景与意义1

二 文献回顾与评述8

三 本书框架与主要内容34

四 基本思路与研究方法36

五 主要结论与创新38

第二章 企业内部控制框架演进与国有企业内部控制框架构建分析42

一 美国内部控制框架的演进及最新框架分析42

二 英国内部控制框架的演进与最新框架分析50

三 中国内部控制框架的演进与最新框架分析54

四 中国学者代表性内部控制框架分析58

五 构建中国国有企业内部控制框架的基本思路61

第三章 影响国有企业内部控制的特殊因素分析64

一 中国目前国有企业的主要特征:影响国有企业内部控制的现实因素64

二 中国国有企业改革与发展趋势展望:影响国有企业内部控制的发展方向72

三 中国与国有企业内部控制相关的法律法规:影响国有企业内部控制的法律环境75

四 对国有企业具有监管职责的相关监管机构:影响国有企业内部控制的外部环境81

五 中国国有企业其他特殊性:影响国有企业内部控制的内部环境84

第四章 国有企业内部控制框架构建研究93

一 基本框架93

二 两类目标97

三 四大责任主体99

四 七大原则102

五 五大要素103

六 两条控制主线113

七 五大机制117

第五章 国有企业风险预警机制构建研究131

一 一般框架131

二 基础工程134

三 风险监测与预警机制147

四 风险应对与处置机制149

五 结果评估与改进机制149

第六章 国有企业内部控制成功经验:驰宏锌锗案例分析152

一 驰宏锌锗基本情况152

二 驰宏锌锗内部控制基本情况154

三 驰宏锌锗内部控制建设的主要做法及基本经验167

四 进一步提高内部控制有效性的建议175

第七章 国有企业内部控制有效性研究:基于国有控股上市公司的分析179

一 国有控股上市公司相关数据来源179

二 国有企业内部控制有效性评价:基于自我评价报告的分析180

三 国有企业内部控制有效性评价:基于内部控制审计报告的分析187

四 主要结论、建议与局限197

主要参考文献200

后记222

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