图书介绍

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审计原理与实务
  • 吴永和主编 著
  • 出版社: 成都:西南财经大学出版社
  • ISBN:9787811380095
  • 出版时间:2008
  • 标注页数:275页
  • 文件大小:14MB
  • 文件页数:286页
  • 主题词:审计学-高等学校-教材

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图书目录

第一章 概论1

第一节 审计的产生和发展1

第二节 审计的对象和目的5

第三节 审计的职能、任务与作用7

第四节 审计的概念9

第二章 审计种类和审计体系16

第一节 审计的分类16

第二节 审计体系24

第三章 审计准则、审计证据和审计工作底稿33

第一节 审计准则33

第二节 审计证据40

第三节 审计工作底稿46

第四章 审计程序和审计方法56

第一节 审计程序56

第二节 审计方法61

第五章 审计报告73

第一节 审计报告概述73

第二节 审计报告的编制要求和编制步骤76

第三节 审计报告的内容和编制方法78

第六章 内部会计控制及其评审98

第一节 内部控制制度概述98

第二节 内部控制制度审计的概念和审计步骤102

第三节 内部控制制度审计的基本方法107

第七章 货币资金业务循环审计114

第一节 货币资金业务循环审计概述114

第二节 库存现金审计120

第三节 银行存款审计123

第四节 其他货币资金审计127

第八章 购货与付款业务循环审计132

第一节 购货与付款业务循环审计概述132

第二节 购货与付款业务控制测试134

第三节 购货与付款业务的实质性测试程序与主要账户的审计方法140

第九章 生产业务循环审计158

第一节 生产业务循环审计概述158

第二节 生产与费用循环的内部控制及测试160

第三节 存货的实质性测试审查162

第四节 职工薪酬的实质性测试审查177

第十章 筹资与投资业务循环审计185

第一节 筹资与投资业务循环审计概述185

第二节 所有者权益审计189

第三节 借款业务审计196

第四节 投资业务审计201

第十一章 销售与收款业务循环审计213

第一节 销售与收款业务循环审计概述213

第二节 营业收入审计217

第三节 应收账款及其他相关主要账户的审计220

第十二章 财务报表审计234

第一节 财务报表审计概述234

第二节 资产负债表审计237

第三节 利润表审计242

第四节 现金流量表审计246

第十三章 验资254

第一节 验资概述254

第二节 验资的程序257

第三节 验资的要求与内容259

第四节 验资报告265

主要参考文献275

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