图书介绍

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审计
  • 杨闻萍编著 著
  • 出版社: 北京:中信出版社
  • ISBN:7800732185
  • 出版时间:1999
  • 标注页数:145页
  • 文件大小:18MB
  • 文件页数:164页
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图书目录

一、审计考试成绩分析1

二、考试的重点、难点剖析1

如何通过注册会计师考试——审计1

第一章 审计概论1

一、内容概述及学习重点与难点1

(一)审计的起源与发展1

(二)注册会计师审计2

(三)独立审计准则体系3

(四)审计质量控制3

二、例题解析4

三、练习题及答案5

四、历年试题解析7

第二章 注册会计师管理10

一、内容概述及学习重点与难点10

(一)注册会计师考试与注册登记10

(二)注册会计师业务范围10

三、答题思路与技巧11

(三)会计师事务所11

(四)注册会计师协会11

(五)注册会计师的管理体制11

二、例题解析12

三、练习题及答案12

四、历年试题解析13

(二)中国注册会计师的职业道德15

(一)职业道德的定义15

第三章 职业道德与法律责任15

一、内容概述及学习重点与难点15

(三)法律责任的定义17

(四)有关法律对注册会计师法律责任的规定18

(五)注册会计师如何避免法律诉讼18

二、例题解析18

三、练习题及答案18

四、历年试题解析21

(一)审计总目标24

(二)审计具体目标及其确定24

一、内容概述及学习重点与难点24

第四章 审计目标与审计范围24

(三)审计过程与审计目标的实现25

(四)审计业务约定书与审计范围25

二、例题解析26

三、练习题及答案26

四、历年试题解析29

第五章 审计证据与审计工作底稿32

一、内容概述及学习重点与难点32

(一)审计证据的种类32

(二)审计证据的特性33

(四)审计证据的整理与分析34

(三)审计证据的获取34

(六)审计工作底稿的编制与取得35

(七)审计工作底稿的复核35

(八)审计档案的管理35

(五)审计工作底稿的定义与分类35

二、例题解析36

三、练习题及答案36

四、历年试题解析39

(一)审计计划的定义与作用43

(二)了解被审计单位的基本情况43

一、内容概述及学习重点与难点43

第六章 审计计划43

(三)重要性44

(四)审计风险45

(五)审计计划的内容及编制47

(六)审计计划的审核47

二、例题解析47

三、练习题及答案48

四、历年试题解析50

第七章 内部控制的研究与评价53

一、内容概述及学习重点与难点53

(一)内部控制目标与要素53

(二)调查内部控制53

(三)符合性测试原理及其运用54

(四)评价内部控制55

二、例题解析56

三、练习题及答案57

四、历年试题解析59

第八章 审计抽样61

一、内容概述及学习重点与难点61

(一)审计抽样的定义及种类61

(二)样本的设计与选取61

二、例题解析62

三、练习题及答案62

(三)抽样结果的评价62

四、历年试题解析64

第九章 现金及有价证券审计66

一、内容概述及学习重点与难点66

(一)审计目标66

(二)审计范围66

(三)重要内部控制制度的符合性测试66

(四)实质性测试66

二、例题解析67

三、练习题及答案67

四、历年试题解析69

(三)重要内部控制制度的符合性测试71

(二)审计范围71

(四)实质性测试71

一、内容概述及学习重点与难点71

(一)审计目标71

第十章 应收及预付款项审计71

二、例题解析73

三、练习题及答案73

四、历年试题解析76

第十一章 存货审计79

一、内容概述及学习重点与难点79

(一)审计目标79

(二)审计范围79

(三)重要内部控制制度的符合性测试79

(四)实质性测试80

二、例题解析81

三、练习题及答案81

四、历年试题解析84

第十二章 长期投资审计86

一、内容概述及学习重点与难点86

(一)审计目标86

(二)审计范围86

(三)重要内部控制制度的符合性测试86

(四)实质性测试86

三、练习题及答案87

二、例题解析87

四、历年试题解析89

第十三章 固定资产与无形资产审计91

一、内容概述及学习重点与难点91

(一)审计目标91

(二)审计范围91

(三)重要内部控制制度的符合性测试91

(四)实质性测试91

二、例题解析93

三、练习题及答案93

四、历年试题解析95

第十四章 负债审计97

一、内容概述及学习重点与难点97

(一)审计目标97

(二)审计范围97

(三)重要内部控制制度的符合性测试97

(四)实质性测试98

二、例题解析99

三、练习题及答案99

四、历年试题解析101

(二)审计范围103

(一)审计目标103

(三)重要内部控制制度的符合性测试103

第十五章 所有者权益审计103

一、内容概述及学习重点与难点103

(四)实质性测试104

二、例题解析104

三、练习题及答案104

四、历年试题解析105

(二)审计范围107

(三)重要内部控制制度的符合性测试107

(四)实质性测试107

(一)审计目标107

一、内容概述及学习重点与难点107

第十六章 收入与费用审计107

二、例题解析108

三、练习题及答案108

四、历年试题解析110

第十七章 终结审计与审计报告112

一、内容概述及学习重点与难点112

(一)期初余额的审计112

(二)期后事项的审核113

(三)或有损失的审计114

(四)被审计单位管理当局与律师声明书115

(五)签发审计报告前的复核115

(六)审计报告的作用、种类和内容115

(七)审计意见的基本类型116

(八)审计报告的编制117

二、例题解析117

三、练习题及答案119

四、历年试题解析122

第十八章 特殊目的审计业务127

一、内容概述及学习重点与难点127

(一)特殊目的审计业务概述127

(二)验资127

(三)基建工程预决算审计130

(四)盈利预测审核130

二、例题解析131

(五)国有企业审计的特殊考虑131

三、练习题及答案132

四、历年试题解析136

第十九章 会计咨询和会计服务业务142

一、内容概述及学习重点与难点142

(一)会计咨询与会计服务业务概述142

(二)资产评估业务142

(三)代理记账业务143

(四)税务代理业务143

二、例题解析143

三、练习题及答案143

四、历年试题解析144

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