图书介绍
无师自通 新版 2002年注册会计师全国统考速成指导用书 审计【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】
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- 周勤业主编 著
- 出版社: 上海:上海财经大学出版社
- ISBN:7810497391
- 出版时间:2002
- 标注页数:416页
- 文件大小:23MB
- 文件页数:431页
- 主题词:
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无师自通 新版 2002年注册会计师全国统考速成指导用书 审计PDF格式电子书版下载
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图书目录
再版前言1
总序 汤云为1
第一部分 导读1
第二部分 考点精解及题典3
第一章 注册会计师审计概论3
【考情趋势】3
【考点精解】3
一、注册会计师审计的起源与发展3
二、注册会计师审计的基本概念5
三、注册会计师审计的目的5
五、审计监督体系6
四、注册会计师审计的对象6
六、注册会计师审计与政府审计的区别7
七、注册会计师审计与内部审计的区别7
【本章题典】8
【题典答案】10
第二章 注册会计师行业管理12
【考情趋势】12
【考点精解】12
一、注册会计师的注册登记12
二、注册会计师业务范围13
三、会计师事务所14
五、中国注册会计师行业的管理体制15
四、注册会计师协会15
【本章题典】16
【题典答案】18
第三章 注册会计师执业规范体系20
【考情趋势】20
【考点精解】20
一、独立审计准则20
二、国际审计准则21
三、美国审计准则22
四、中国独立审计准则体系22
五、质量控制准则25
六、职业道德准则30
【本章题典】36
【题典答案】42
第四章 注册会计师的法律责任46
【考情趋势】46
【考点精解】46
一、注册会计师的法律责任概述46
二、注册会计师法律责任的成因48
三、注册会计师法律责任的种类50
四、中国注册会计师的法律责任52
五、注册会计师如何避免法律诉讼53
【本章题典】54
【题典答案】57
第五章 审计目标与审计范围60
【考情趋势】60
【考点精解】60
一、审计总目标的演变60
二、我国独立审计的总目标61
三、审计具体目标及其确定61
四、具体审计目标63
五、审计过程与审计目标的实现65
六、审计业务约定书67
七、审计范围69
【本章题典】70
【题典答案】74
第六章 审计证据与审计工作底稿77
【考情趋势】77
【考点精解】77
一、审计证据的种类77
二、审计证据的特性79
三、审计证据的获取82
四、审计程序与审计证据、认定的关系83
五、审计程序的分类84
六、审计证据的整理与分析85
八、审计工作底稿的形成86
七、审计工作底稿的定义、分类及作用86
九、审计工作底稿的复核88
十、审计档案的管理88
十一、审计档案的保密与调阅90
【本章题典】91
【题典答案】96
第七章 审计计划、重要性及审计风险100
【考情趋势】100
【考点精解】100
一、审计计划的含义100
二、审计计划的编制与审核101
三、了解被审计单位的基本情况102
四、审计的重要性105
五、审计风险111
六、初步审计策略113
【本章题典】114
【题典答案】120
第八章 内部控制及其测试与评价125
【考情趋势】125
【考点精解】125
一、内部控制的目标与要素125
二、了解与记录内部控制129
三、内部控制测试133
四、内部控制评价及实质性测试设计136
五、管理建议书138
【本章题典】140
【题典答案】143
第九章 审计测试中的抽样技术146
【考情趋势】146
【考点精解】146
一、审计抽样的定义及种类146
二、样本的设计与选取149
三、抽样结果的评价152
【本章题典】153
【题典答案】156
【考点精解】158
【考情趋势】158
第十章 销售与收款循环审计158
一、销售与收款循环的特性159
二、内部控制测试和交易的实质性测试161
三、主营业务收入审计163
四、应收账款审计167
五、坏账准备审计172
六、其他相关账户审计173
【本章题典】178
【题典答案】181
一、购货与付款循环的特性183
【考点精解】183
【考情趋势】183
第十一章 购货与付款循环审计183
二、内部控制测试和交易的实质性测试186
三、应付账款审计188
四、固定资产和累计折旧审计190
五、其他相关账户审计197
【本章题典】201
【题典答案】204
第十二章 生产循环审计206
【考情趋势】206
【考点精解】206
一、生产循环的特性207
二、内部控制测试和交易的实质性测试208
三、存货成本审计213
四、分析性复核214
五、存货的监盘215
六、存货计价审计和截止审计218
七、应付工资审计220
八、其他相关账户的审计221
【本章题典】222
【题典答案】225
【考情趋势】227
【考点精解】227
第十三章 筹资与投资循环审计227
一、筹资与投资循环的特性228
二、内部控制测试与交易的实质性测试229
三、借款审计233
四、所有者权益审计238
五、投资审计243
六、其他相关账户审计244
【本章题典】249
【题典答案】252
一、货币资金与业务循环254
【考点精解】254
【考情趋势】254
第十四章 货币资金与特殊项目审计254
二、内部控制测试255
三、现金审计257
四、银行存款审计260
五、特殊项目审计264
【本章题典】291
【题典答案】295
第十五章 终结审计与审计报告297
【考情趋势】297
【考点精解】297
一、审计报告编制前的工作297
三、审计报告准则306
二、审计报告概述306
四、审计报告的基本类型310
五、审计报告的编制335
六、期后发现的事实336
七、特殊目的的审计报告337
【本章题典】343
【题典答案】348
第十六章 与审计相关的其他鉴证业务352
【考情趋势】352
【考点精解】352
一、验资352
二、盈利预测审核362
三、内部控制审核367
四、基建工程预算、结算、决算审核369
【本章题典】369
【题典答案】372
第三部分 2002年注册会计师全国统一考试《审计》全真模拟试卷374
模拟试卷一374
模拟试卷二381
模拟试卷三386
模拟试卷四391
模拟试卷五397
全真模拟试卷参考答案402
附录 2002年注册会计师全国统一考试《审计》考试大纲415
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