图书介绍
无师自通 2000年注册会计师全国统考速成指导用书 审计【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】
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- 梁再添主编 著
- 出版社: 上海:上海财经大学出版社
- ISBN:7810491954
- 出版时间:2000
- 标注页数:296页
- 文件大小:12MB
- 文件页数:309页
- 主题词:
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图书目录
2000年度注册会计师全国统一考试《审计》考试大纲1
1999年注册会计师考试《审计》试题分析5
第一章 注册会计师审计概论8
一、注册会计师审计的起源与发展8
二、注册会计师审计的基本概念11
第二章 注册会计师行业管理13
一、注册会计师考试与注册登记13
二、注册会计师业务范围14
三、会计师事务所14
四、注册会计师协会15
五、注册会计师的管理体制16
第三章 独立审计准则与质量控制准则17
一、独立审计准则17
二、质量控制准则21
三、独立审计准则与质量控制准则的关系24
第四章 职业道德与法律责任26
一、注册会计师的职业道德26
二、注册会计师的法律责任31
三、我国有关法规及对注册会计师法律责任的规定37
四、注册会计师避免法律责任诉讼的对策38
第五章 审计目标与审计范围40
一、审计总目标40
二、审计具体目标及其确定41
三、审计过程与审计目标的实现44
四、审计业务约定书与审计范围45
精选范例49
第六章 审计证据与审计工作底稿51
一、审计证据的种类及其特性51
二、审计证据的获取57
三、审计证据的整理与分析61
四、审计工作底稿的定义、分类及作用61
五、审计工作底稿的形成与复核62
六、审计档案的管理65
精选范例67
第七章 审计计划、重要性及审计风险73
一、审计计划的涵义73
二、审计计划的编制与复核74
三、了解被审计单位的基本情况75
四、审计重要性81
五、审计风险85
六、初步审计策略89
精选范例90
一、内部控制的目标与要素98
第八章 内部控制及其测试与评价98
二、了解与记录内部控制101
三、内部控制测试105
四、内部控制评价及实质性测试设计108
五、管理建议书110
精选范例111
第九章 审计测试中的抽样技术118
一、审计抽样的定义及种类118
二、样本的设计与选取121
三、抽样结果的评价124
精选范例125
第十章 销售与收款循环审计129
一、销售与收款循环的特性129
二、内部控制测试130
三、交易的实质性测试132
四、应收账款审计134
五、应收票据审计140
六、坏账准备审计程序141
七、其他相关账户审计142
第十一章 购货与付款循环审计147
一、购货与付款循环的特性147
二、内部控制测试和交易的实质性测试148
三、应付账款审计158
四、其他相关账户审计165
第十二章 生产循环审计170
一、生产循环的特性170
二、存货成本的审计目标及范围170
三、存货内部控制制度的符合性测试172
四、存货的实质性测试174
五、应付工资的审计180
六、其他相关账户的审计182
第十三章 筹资与投资循环审计187
一、筹资与投资循环的特性187
二、内部控制测试187
三、借款审计191
四、所有者权益审计195
五、投资审计200
第十四章 货币资金审计208
一、货币资金与业务循环208
二、货币资金的内部控制及其符合性测试209
三、现金审计211
四、银行存款审计213
第十五章 完成审计工作219
一、完成外勤工作219
二、评价审计结果222
三、与客户沟通224
四、期后发现的事项226
第十六章 审计报告228
一、审计报告概论228
二、我国审计报告的内容229
三、审计意见的基本类型230
四、标准审计报告230
五、非标准审计报告232
六、各种情况对标准审计报告的影响238
七、期初余额的审计249
八、期后事项的审计252
九、或有损失的审计255
十、被审计单位管理当局与律师声明书257
精选范例258
一、接受及执行鉴证业务261
第十七章 其他鉴证业务261
二、验资262
三、资产评估276
四、特殊目的审计业务277
五、盈利预测审核282
六、基建工程预决(结)算审核287
七、执行商定程序287
精选范例287
第十八章 会计咨询和会计服务业务293
一、会计咨询和会计服务业务概述293
二、管理咨询294
三、代理记账294
四、税务代理295
注册会计师全国统一考试(审计)答题卡(参考式样)296
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