图书介绍

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审计学
  • 段金铭等主编 著
  • 出版社: 北京:首都经济贸易大学出版社;北京:中国农业大学出版社
  • ISBN:7810660101
  • 出版时间:1999
  • 标注页数:536页
  • 文件大小:43MB
  • 文件页数:617页
  • 主题词:

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图书目录

目录1

第一章 概论1

第一节 审计的产生与发展1

第二节 审计的概念7

第三节 审计的对象与职能10

第四节 审计组织和人员14

第五节 审计的种类23

第一节 审计准则28

第二章 审计准则与职业道德28

第二节 审计职业道德42

第三节 注册会计师的法律责任54

第三章 审计的重要性与审计风险68

第一节 审计的重要性68

第二节 审计风险78

第四章 审计抽样96

第一节 抽样的基本概念与种类96

第二节 审计抽样的实施步骤99

第三节 抽样审计结果的评价126

思考题128

第五章 审计业务约定书与审计计划130

第一节 审计业务约定书130

第二节 审计目标140

第三节 审计计划154

第六章 审计证据与审计工作底稿174

第一节 审计证据的种类与特征174

第二节 审计证据的收集、整理与评价190

第三节 审计工作底稿200

第七章 内部控制结构及其评审218

第一节 内部控制结构概述218

第二节 了解内部控制结构230

第三节 控制测试246

第四节 评价控制风险251

第八章 销售与收款循环审计256

第一节 审计目标256

第二节 销售与收款循环的内部控制及其测试258

第三节 销售与收款循环的实质性测试268

第九章 购置与付款循环审计291

第一节 购置与付款循环的审计目标291

第二节 购置与付款循环的内部控制及其测试293

第三节 固定资产的实质性测试303

第四节 无形资产的实质性测试310

第五节 应付账款与应付票据的实质性测试312

第十章 生产环节与存货的审计317

第一节 生产环节与存货的业务范围与审计目标317

第二节 生产环节与存货的内部控制及其测试321

第三节 生产环节与存货的实质性测试331

第十一章 融资与投资循环审计349

第一节 融资循环审计349

第二节 投资循环审计373

第十二章 货币资金审计390

第一节 货币资金业务的特点与审计目标390

第二节 货币资金内部控制及符合性测试394

第三节 货币资金实质性测试402

第一节 或有负债的复核418

第十三章 审计终结418

第二节 期后事项的审计421

第三节 被审计单位管理当局的声明书427

第四节 签发审计报告前的复核431

第五节 管理建议书434

第十四章 审计报告438

第一节 审计报告准则438

第二节 标准审计报告450

第三节 非标准审计报告459

第一节 验资的概述474

第十五章 验资474

第二节 验资的步骤与要求479

第三节 验资的内容491

第四节 验资报告503

第十六章 注册会计师管理与执业511

第一节 注册会计师管理511

第二节 会计咨询与会计服务524

参考文献536

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