图书介绍
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- 林钟高著 著
- 出版社: 北京:中国财政经济出版社
- ISBN:9787509586303
- 出版时间:2018
- 标注页数:354页
- 文件大小:68MB
- 文件页数:366页
- 主题词:企业内部管理-研究
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图书目录
第一章 概念界定与文献综述1
第一节 问题提出:基于不同视角的内部控制效率研究3
第二节 文献综述21
第三节 研究内容及其创新32
第二章 信任与企业内部控制效率37
第一节 分工、信息不对称与信任缺失39
第二节 信任、不确定性与内部控制44
第三节 内部控制与知识共享:信任的制度保障与认知调节52
第四节 内部控制缺陷及其修复:基于信任周期的分析55
第三章 关系信任与内部控制:基于资产专用性视角的检验73
第一节 内部控制缺陷及其修复与供应商风险感知74
第二节 内部控制有效性、关系交易与企业声誉93
第三节 关系交易、内部控制质量与公允价值的选用117
第四节 关系交易、内部控制与盈余管理130
第五节 本章小结149
第四章 系统信任与内部控制:不确定性视角的研究152
第一节 市场化进程、内部控制缺陷及其修复与企业社会责任153
第二节 政策不确定性、内部控制缺陷及其修复与企业创新能力171
第三节 环境不确定性、内部控制与审计收费188
第四节 高管持股、内部控制缺陷及其修复与风险提示信息208
第五节 本章小结229
第五章 组织信任与内部控制:企业战略视角的分析232
第一节 内部控制、董事会行为与企业创新战略选择233
第二节 内部控制、多元化经营与超额现金持有247
第三节 外部盈利压力、内部控制与上市公司并购268
第四节 内部控制、风险投资与上市公司IPO业绩变脸282
第五节 本章小结298
主要参考文献301
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