图书介绍

舞弊审计【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

舞弊审计
  • 尹平编著 著
  • 出版社: 北京:中国财政经济出版社
  • ISBN:9787509536254
  • 出版时间:2012
  • 标注页数:354页
  • 文件大小:18MB
  • 文件页数:365页
  • 主题词:审计-高等学校-教材

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快]温馨提示:(请使用BT下载软件FDM进行下载)软件下载地址页直链下载[便捷但速度慢]  [在线试读本书]   [在线获取解压码]

下载说明

舞弊审计PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

导论1

第一章舞弊审计概论7

第一节舞弊概述7

第二节舞弊审计概述15

第二章舞弊主体与舞弊行为22

第一节舞弊的主体22

第二节舞弊动因理论30

第三节影响舞弊的心理因素41

第四节影响舞弊的环境因素44

第三章舞弊的手段与特点53

第一节舞弊的手段53

第二节舞弊的特点63

第三节我国舞弊的实例分析72

第四章舞弊审计程序与方法85

第一节舞弊审计的基本任务与目标85

第二节舞弊审计的程序88

第三节舞弊审计的方式95

第四节舞弊审计的方法100

第五节抽样审计在舞弊审计中的应用113

第六节舞弊审计的技巧126

第五章内部控制评审133

第一节内部控制概述133

第二节内部控制的类型与要素138

第三节内部控制程序145

第四节计算机系统环境下的内部控制155

第五节内部控制的缺陷与持续改进160

第六节内部控制评审179

第六章会计资料的审查187

第一节审计查账概述187

第二节会计资料的真实性189

第三节会计资料的合法性192

第四节会计资料的合理性195

第七章财产物资审查200

第一节财产物资的盘点200

第二节财产物资的账目检查206

第八章舞弊线索的发现213

第一节发现异常的方法与技巧213

第二节凭证异常的发现218

第三节账簿异常的发现226

第四节财务报告异常的发现232

第九章舞弊审计中的特别方法241

第一节舞弊审计中的特别方法概述241

第二节舞弊审计特别方法类型243

第十章舞弊认定254

第一节会计核算错误与舞弊254

第二节舞弊严重程度的判定261

第十一章计算机系统环境下的舞弊审计268

第一节计算机系统下舞弊环境的特点268

第二节计算机系统环境下舞弊的手法271

第三节计算机系统环境下的舞弊审计273

第十二章舞弊预防与监控280

第一节舞弊预防280

第二节舞弊监控293

第十三章舞弊预警系统305

第一节舞弊预警系统的原理与结构305

第二节会计舞弊预警系统的技术安排308

第三节预警函数的因素分析311

第四节预警系统运行实例分析317

第十四章舞弊行为的法律责任327

第一节舞弊行为的行政法律责任327

第二节舞弊行为的民事法律责任336

第三节会计舞弊的刑事法律责任347

后记354

热门推荐