图书介绍

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审计学
  • 冯均科,陈淑芳主编 著
  • 出版社: 西安:西安交通大学出版社
  • ISBN:7560526799
  • 出版时间:2007
  • 标注页数:295页
  • 文件大小:102MB
  • 文件页数:307页
  • 主题词:审计学

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图书目录

第一章 概论1

第一节 注册会计师职业1

第二节 审计种类7

第三节 注册会计师行业规范11

第四节 审计基本程序12

第二章 审计人员职业道德与法律责任24

第一节 审计人员的职业道德24

第二节 审计人员的法律责任33

第三章 审计方法44

第一节 审计的一般方法44

第二节 审计的技术方法47

第三节 审计的抽样方法52

第四章 审计证据与审计工作底稿64

第一节 审计证据的含义、特征及种类64

第二节 审计证据的获取、整理与保管70

第三节 审计工作底稿的含义与作用75

第四节 审计工作底稿的分类与内容要素77

第五节 审计工作底稿的编制与复核78

第六节 审计工作底稿的保管与归档80

第五章 审计程序和审计签约84

第一节 审计程序84

第二节 审计签约90

第六章 审计计划、审计重要性和审计风险101

第一节 审计计划101

第二节 审计重要性107

第三节 审计风险113

第七章 内部控制制度及其评审122

第一节 内部控制结构122

第二节 内部控制制度评审的作用与标准125

第三节 内部控制制度评审的基本内容132

第四节 内部控制制度执行状况评审的主要步骤137

第八章 货币资金审计148

第一节 货币资金审计目标与主要程序148

第二节 货币资金的内部控制评价149

第三节 现金审计152

第四节 银行存款审计155

第五节 其他货币资金审计159

第九章 购进与付款循环审计163

第一节 购进与付款循环审计目标与主要程序163

第二节 购进与付款循环内部控制制度评价168

第三节 应付账款审计171

第四节 固定资产及其折旧审计174

第五节 其他相关账户的审计180

第十章 生产与费用循环审计187

第一节 生产与费用循环审计目标与主要程序187

第二节 生产与费用循环内部控制制度评价190

第三节 存货成本的审计195

第四节 应付职工薪酬的审计202

第五节 其他相关账户的审计203

第十一章 销售与收款循环审计210

第一节 销售与收款循环的审计目标与主要程序210

第二节 销售与收款循环内部控制评价213

第三节 主营业务收入审计216

第四节 应收账款审计219

第五节 其他相关账户的审计226

第十二章 投资与筹资循环审计232

第一节 投资与筹资循环审计目标与主要程序232

第二节 投资与筹资循环内部控制制度评价236

第三节 投资审计238

第四节 借款审计242

第五节 所有者权益审计246

第六节 其他项目审计246

第十三章 审计报告255

第一节 审计报告概述255

第二节 审计报告类型257

第三节 审计报告的内容269

第四节 审计报告编制程序271

第十四章 审计专论275

第一节 国家审计概述275

第二节 内部审计概述279

第三节 经济效益审计概述283

第四节 经济责任审计概述289

参考文献294

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